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Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0006720
Monto de la Factura
₲ 3.160.000
Nro. de Orden de Pago
201410130
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.005.102
IVA
₲ 287.273

Retención DNCP
₲ 11.261
Retención IVA
₲ 86.182
Retención Renta
₲ 57.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-95002
Monto Contrato
₲ 157.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.485.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.987.305

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269448
Nombre de la Licitación
Lco784_Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande