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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002198
Monto de la Factura
₲ 8.337.600
Nro. de Orden de Pago
20155916
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.928.906
IVA
₲ 757.964
Retención DNCP
₲ 29.712
Retención IVA
₲ 227.389
Retención Renta
₲ 151.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
6026/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-99277
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.027.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.879.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269540
Nombre de la Licitación
822_Servicio de Publicaciones en medios escritos, bajo la modadlidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
