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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003417
Monto de la Factura
₲ 315.000.000
Nro. de Orden de Pago
2015159
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.559.273
IVA
₲ 28.636.364

Retención DNCP
₲ 1.122.545
Retención IVA
₲ 8.590.909
Retención Renta
₲ 5.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
5863
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-97266
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.559.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270632
Nombre de la Licitación
Lco793_Adquisición de Escaleras para Operaciones Eléctricas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande