Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 5.270.000
Nro. de Orden de Pago
201410914
Fecha de Orden de Pago
20-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.011.675
IVA
₲ 479.091

Retención DNCP
₲ 18.780
Retención IVA
₲ 143.727
Retención Renta
₲ 95.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
6023
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-98994
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.276.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.851.601

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281127
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aeronaves
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande