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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 160.450.900
Nro. de Orden de Pago
20155013
Fecha de Orden de Pago
01-07-2015
Fecha Emisión Cheque
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.585.888
IVA
₲ 14.586.445

Retención DNCP
₲ 571.789
Retención IVA
₲ 4.375.934
Retención Renta
₲ 2.917.289
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
6023
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-98994
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.276.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.851.601

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281127
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aeronaves
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande