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Datos del Pago
Nro. de Factura
025-004-0000339
Monto de la Factura
₲ 6.765.000
Nro. de Orden de Pago
20154056
Fecha de Orden de Pago
01-06-2015
Fecha Emisión Cheque
09-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.433.392
IVA
₲ 615.000
Retención DNCP
₲ 24.108
Retención IVA
₲ 184.500
Retención Renta
₲ 123.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-94451
Monto Contrato
₲ 132.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.852.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.564.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269448
Nombre de la Licitación
Lco784_Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande