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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001665
Monto de la Factura
₲ 50.699.310
Nro. de Orden de Pago
201411188
Fecha de Orden de Pago
27-12-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.214.122
IVA
₲ 4.609.028

Retención DNCP
₲ 180.674
Retención IVA
₲ 1.382.708
Retención Renta
₲ 921.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
5900
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-98389
Monto Contrato
₲ 50.699.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.699.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.214.122

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270646
Nombre de la Licitación
Lco812_Adquisición de Equipamiento Tecnológico y de Oficina para los Sistemas de Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande