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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000283
Monto de la Factura
₲ 4.551.000
Nro. de Orden de Pago
20151657
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.327.919
IVA
₲ 413.727

Retención DNCP
₲ 16.218
Retención IVA
₲ 124.118
Retención Renta
₲ 82.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
6166
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-102408
Monto Contrato
₲ 81.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.232.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.133.154

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269871
Nombre de la Licitación
Lco813_Adquisición de Tubos Fluorescentes, Reactancias, Arrancadores, Llaves, Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor, Sistema de Protección con Llave y Rulemanes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande