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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 103.672.431
Nro. de Orden de Pago
20152988
Fecha de Orden de Pago
24-04-2015
Fecha Emisión Cheque
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.878.214
IVA
₲ 9.424.766

Retención DNCP
₲ 369.451
Retención IVA
₲ 2.827.430
Retención Renta
₲ 1.884.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.712.383
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Cordillerano
RUC
80081018-0
Número de Contrato
5681
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-87376
Monto Contrato
₲ 345.574.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.073.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.662.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250557
Nombre de la Licitación
Lco749_Adecuación de la Línea Alimentadora de MT CZU 03, Distrito de Caaguazú, Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande