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Datos del Pago

Nro. de Factura
009-001-0028421
Monto de la Factura
₲ 3.205.840
Nro. de Orden de Pago
201410164
Fecha de Orden de Pago
02-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.048.696
IVA
₲ 291.440

Retención DNCP
₲ 11.424
Retención IVA
₲ 87.432
Retención Renta
₲ 58.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
YHAGUY REPUESTOS SA
RUC
80024884-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-95005
Monto Contrato
₲ 11.451.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.779.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.324.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269448
Nombre de la Licitación
Lco784_Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande