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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006405
Nro. de Timbrado
16737678
Monto de la Factura
₲ 53.512.920
Nro. de Orden de Pago
3078
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.312.156
IVA
₲ 1.459.443

Retención DNCP
₲ 186.809
Retención IVA
₲ 1.459.443
Retención Renta
₲ 1.945.924
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 561.886

Datos del Contrato

Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
113/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231371
Monto Contrato
₲ 72.155.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.197.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.610.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433232
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas