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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004210
Nro. de Timbrado
16751739
Monto de la Factura
₲ 2.084.000
Nro. de Orden de Pago
3731
Fecha de Orden de Pago
19-02-2024
Fecha Emisión Cheque
19-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.017.691
IVA
₲ 189.455

Retención DNCP
₲ 7.578
Retención IVA
₲ 56.837
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
76/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-236785
Monto Contrato
₲ 20.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.082.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.017.691

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428419
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FIUNA AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria