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Datos del Pago

Nro. de Factura
011-017-0001018
Nro. de Timbrado
15920127
Monto de la Factura
₲ 1.069.900
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
24-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.081
IVA
₲ 97.264

Retención DNCP
₲ 3.735
Retención IVA
₲ 29.179
Retención Renta
₲ 38.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
0011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229184
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.761.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.680.895

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426532
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS VARIOS DEL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2023 - 2024
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado