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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009724
Nro. de Timbrado
18004768
Monto de la Factura
₲ 14.658.100
Nro. de Orden de Pago
1007
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.674.141
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.170
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225088
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.632.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.961.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421347
Nombre de la Licitación
LCO Nº 004/2022 SERVICIO DE CATERING PLURIANUAL 2023-2024-2025 AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales