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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0011775-73-820
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16661032
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 47.756.013
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            811
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-12-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-12-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-12-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 44.940.580
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 168.449
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MEDICAL QUIMICA S.A
        
                                    RUC
                            
            80088784-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-23-230744
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 500.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 414.491.296
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 407.094.013
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            421923
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO -AD REFERENDUM 2023, 2024 y 2025.
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
        