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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0020010000753
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16300502
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.818.927
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3689
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-10-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-10-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-10-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.299.012
        
                                    IVA
                            
            ₲ 240.516
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 31.107
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 240.516
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 240.516
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
        
                                    RUC
                            
            2519605-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            141/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-23-231431
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 326.394.240
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 245.497.789
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 236.448.591
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            425330
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE DIALISIS MARCA FRESENIUS PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE NEFROLOGIA ADULTO DEL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        