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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 32.739.894
Nro. de Orden de Pago
868
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.513.581
IVA
₲ 2.976.354
Retención DNCP
₲ 114.292
Retención IVA
₲ 892.906
Retención Renta
₲ 1.190.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235579
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.565.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.002.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425434
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac