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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000806
Monto de la Factura
₲ 3.286.440
Nro. de Orden de Pago
868
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.062.962
IVA
₲ 298.767

Retención DNCP
₲ 11.473
Retención IVA
₲ 89.630
Retención Renta
₲ 119.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235579
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.565.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.002.754

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425434
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac