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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 59.833.337
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.764.670
IVA
₲ 5.439.394

Retención DNCP
₲ 208.873
Retención IVA
₲ 1.631.818
Retención Renta
₲ 2.175.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-231970
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.335.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.051.257

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MANGAS TELESCOPICAS DEL AISP Y DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac