Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001428
Monto de la Factura
₲ 36.100.000
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.645.200
IVA
₲ 3.281.818

Retención DNCP
₲ 126.022
Retención IVA
₲ 984.545
Retención Renta
₲ 1.312.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-236193
Monto Contrato
₲ 684.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.581.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.745.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429149
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL INAC Y HANGAR KOICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac