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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038317
Monto de la Factura
₲ 41.268.000
Nro. de Orden de Pago
1966
Fecha de Orden de Pago
18-10-2024
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.461.776
IVA
₲ 3.751.636

Retención DNCP
₲ 144.063
Retención IVA
₲ 1.125.491
Retención Renta
₲ 1.500.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-235519
Monto Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.643.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.171.436

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425363
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac