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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008460
Monto de la Factura
₲ 39.920.000
Nro. de Orden de Pago
2709
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.205.440
IVA
₲ 3.629.091

Retención DNCP
₲ 139.357
Retención IVA
₲ 1.088.727
Retención Renta
₲ 1.451.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-25005-23-227932
Monto Contrato
₲ 518.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.965.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.932.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425430
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac