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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1592/1591
Monto de la Factura
₲ 21.700.000
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.636.305
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 77.331
Retención IVA
₲ 591.818
Retención Renta
₲ 394.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-23021-14-96397
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280883
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible