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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0011101
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.825.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1884
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-11-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-11-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-11-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.825.000
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ESTACION DE SERVICIOS PIRIBEBUY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80103104-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-30040-23-225028
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 279.996.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 272.117.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 272.117.500
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            422722
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Piribebuy
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Piribebuy
        