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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001537
Monto de la Factura
₲ 17.085.000
Nro. de Orden de Pago
2000024283
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.077.761
IVA
₲ 1.553.182

Retención DNCP
₲ 60.263
Retención IVA
₲ 465.955
Retención Renta
₲ 465.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
518/2022
Código de Contratación (CC)
CO-24001-22-224147
Monto Contrato
₲ 552.649.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.174.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.622.422

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414421
Nombre de la Licitación
LCO SBE 18-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE LA MARCA TUTTNAUER PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips