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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009347
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.742.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000021588
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-10-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-10-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-10-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.580.346
        
                                    IVA
                            
            ₲ 249.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.672
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 74.782
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 74.782
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            S & C INGENIERIA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80010569-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            054/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-24001-22-218443
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 583.483.355
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 520.450.161
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 490.211.536
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            400698
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO SBE 14-21 ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN ELECTRÓNICA DE INCENDIOS PARA LOS EDIFICIOS DE APORTE OBRERO PATRONAL, IDENTIFICACIONES AOP Y RENTA PALMA DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        