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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000647
Monto de la Factura
₲ 109.801.000
Nro. de Orden de Pago
2000022687
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.327.732
IVA
₲ 9.981.909

Retención DNCP
₲ 387.298
Retención IVA
₲ 2.994.573
Retención Renta
₲ 2.994.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
517/2022
Código de Contratación (CC)
CO-24001-22-224136
Monto Contrato
₲ 587.281.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.764.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.271.026

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415021
Nombre de la Licitación
LCO SBE 13-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE LA MARCA TUTTNAUER DEL 8VO PISO DEL HC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips