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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000589
Monto de la Factura
₲ 13.413.425
Nro. de Orden de Pago
1173
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.755.924
IVA
₲ 1.219.402

Retención DNCP
₲ 47.800
Retención IVA
₲ 365.821
Retención Renta
₲ 243.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-27003-13-77129
Monto Contrato
₲ 161.561.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.261.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.417.432

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254452
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Fumigacion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah