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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 2.620.000
Nro. de Orden de Pago
2670
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.491.573
IVA
₲ 238.182

Retención DNCP
₲ 9.336
Retención IVA
₲ 71.455
Retención Renta
₲ 47.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CO-27003-13-82892
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.869.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252832
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos y accesorios para vehiculos 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah