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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007651
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 30.450.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            981
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-06-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-06-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-06-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 28.957.396
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.768.182
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 108.513
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 830.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 553.636
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRUPO TRES SRL
        
                                    RUC
                            
            80049403-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            004
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-27003-13-80019
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 84.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 66.289.769
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 63.040.362
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            254444
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Rastreo y Vigilancia Satelital
        
                                    Convocante
                            
            Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cah
        