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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
2388
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.000
IVA
₲ 50.000

Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
CO-27003-13-82528
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.393.541

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254421
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah