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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002850
Nro. de Timbrado
11168237
Monto de la Factura
₲ 8.160.000
Nro. de Orden de Pago
48981
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.760.012
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 29.079
Retención IVA
₲ 222.545
Retención Renta
₲ 148.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
109-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-100069
Monto Contrato
₲ 662.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.058.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.605.116

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268683
Nombre de la Licitación
Alquiler de impresora Laser de gran volumen
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap