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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002964
Monto de la Factura
₲ 13.831.720
Nro. de Orden de Pago
44050
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.153.714
IVA
₲ 1.257.429

Retención DNCP
₲ 49.291
Retención IVA
₲ 377.229
Retención Renta
₲ 251.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
072-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-92504
Monto Contrato
₲ 348.119.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.164.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.676.167

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268747
Nombre de la Licitación
Tintas y Toner
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap