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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001030
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.250.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            18533
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            31-12-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-01-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-01-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.943.182
        
                                    IVA
                            
            ₲ 568.182
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 22.727
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 170.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 113.636
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MUEBLES KT S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80014026-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            PBS/LCO/27/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28004-14-94850
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 189.225.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 189.225.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 179.936.249
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            266627
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        