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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 6.352.500
Nro. de Orden de Pago
17572
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.040.650
IVA
₲ 577.500

Retención DNCP
₲ 23.100
Retención IVA
₲ 173.250
Retención Renta
₲ 115.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-87889
Monto Contrato
₲ 168.773.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.728.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.445.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265823
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado