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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002862
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. de Orden de Pago
18672
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.610.363
IVA
₲ 536.364

Retención DNCP
₲ 21.455
Retención IVA
₲ 160.909
Retención Renta
₲ 107.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/26/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-94123
Monto Contrato
₲ 37.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.735.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.882.555

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMPUTACIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado