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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000104
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.740.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            16917
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-09-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-09-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-09-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.261.854
        
                                    IVA
                            
            ₲ 885.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 35.418
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 265.637
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 177.091
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GLOBAL MARKET S.R.L. IMPORT - EXPORT 
        
                                    RUC
                            
            80053390-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            PBS/LCO/15/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28004-14-85896
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 215.306.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 215.306.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 204.736.432
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            265919
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Tintas y Toner
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        