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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020705/06/07
Monto de la Factura
₲ 18.360.000
Nro. de Orden de Pago
2069
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.293.236
IVA
₲ 1.669.089

Retención DNCP
₲ 66.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
308
Código de Contratación (CC)
CO-22009-18-155483
Monto Contrato
₲ 512.990.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.119.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.471.836

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340642
Nombre de la Licitación
MANTENIMENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS - AD REFERENDUN
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari