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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003715
Monto de la Factura
₲ 52.155.000
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
16-04-2021
Fecha Emisión Cheque
16-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.917.932
IVA
₲ 4.741.364
Retención DNCP
₲ 237.068
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CO-22009-20-190225
Monto Contrato
₲ 486.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.206.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.299.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373949
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ORTOPÉDICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari