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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003809
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 56.340.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3026
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-12-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 20.904.545
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.909.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 95.455
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NESTOR VEGA SORIA
        
                                    RUC
                            
            2040337-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            178
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22009-20-190225
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 486.210.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 468.206.900
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 466.299.690
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            373949
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ORTOPÉDICOS
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Paraguari
        