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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0087934
Monto de la Factura
₲ 23.344.100
Nro. de Orden de Pago
20136030
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.199.815
IVA
₲ 2.122.191

Retención DNCP
₲ 83.190
Retención IVA
₲ 636.657
Retención Renta
₲ 424.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
5064
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-67675
Monto Contrato
₲ 306.165.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.367.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.949.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244317
Nombre de la Licitación
Lco692_Adquisición de Filtros para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande