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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 4.301.650
Nro. de Orden de Pago
20136311
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.090.790
IVA
₲ 391.059

Retención DNCP
₲ 15.330
Retención IVA
₲ 117.318
Retención Renta
₲ 78.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
5064
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-67675
Monto Contrato
₲ 306.165.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.367.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.949.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244317
Nombre de la Licitación
Lco692_Adquisición de Filtros para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande