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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 1.552.575
Nro. de Orden de Pago
20136960
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.546.929
IVA
₲ 141.143

Retención DNCP
₲ 5.646
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
5064
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-67675
Monto Contrato
₲ 306.165.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.367.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.949.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244317
Nombre de la Licitación
Lco692_Adquisición de Filtros para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande