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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 114.535.219
Nro. de Orden de Pago
201311139
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.714.764
IVA
₲ 10.412.293

Retención DNCP
₲ 408.162
Retención IVA
₲ 3.123.688
Retención Renta
₲ 2.082.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.206.146
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
5032
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-66864
Monto Contrato
₲ 320.778.789
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.495.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.664.468

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231191
Nombre de la Licitación
Lco687_Construcción de Nuevo Alimentador LUQ 11, en el Distrito de Luque, Dpto. Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande