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Datos del Pago

Nro. de Factura
010-001-0024622
Monto de la Factura
₲ 11.899.000
Nro. de Orden de Pago
20137482
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.125.833
IVA
₲ 1.081.727

Retención DNCP
₲ 42.404
Retención IVA
₲ 324.518
Retención Renta
₲ 216.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.189.900

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
4938
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-62165
Monto Contrato
₲ 11.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.899.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.125.833

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230818
Nombre de la Licitación
Lco660_Adquisición de Grasas, Aceites y Fluidos Hidráulicos para Maquinarias y Equipos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande