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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007925
Nro. de Timbrado
11382052
Monto de la Factura
₲ 8.064.000
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
09-05-2016
Fecha Emisión Cheque
09-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.033.512
IVA
₲ 733.091

Retención DNCP
₲ 28.737
Retención IVA
₲ 219.927
Retención Renta
₲ 146.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.635.206

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-112480
Monto Contrato
₲ 46.099.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.868.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.139.225

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290659
Nombre de la Licitación
Productos de Papel Cartón y Artes Graficas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn