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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026870/26842
Monto de la Factura
₲ 206.656.000
Nro. de Orden de Pago
4975
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.526.098
IVA
₲ 18.786.910

Retención DNCP
₲ 736.447
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.757.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-93581
Monto Contrato
₲ 206.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.019.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.526.098

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277485
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA EQUIPOS MÓVILES DE MONITOREO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel