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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004569
Monto de la Factura
₲ 55.318.500
Nro. de Orden de Pago
5982
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.606.888
IVA
₲ 5.028.953

Retención DNCP
₲ 197.135
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.005.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UNICENTRO
RUC
80001694-7
Número de Contrato
74/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-102580
Monto Contrato
₲ 75.052.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.082.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.604.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel