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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-002044
Monto de la Factura
₲ 18.100.000
Nro. de Orden de Pago
5776
Fecha de Orden de Pago
23-06-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.212.771
IVA
₲ 1.645.453

Retención DNCP
₲ 64.502
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 329.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-90232
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.427.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.965.837

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269720
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel