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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000400/403/404
Monto de la Factura
₲ 99.907.990
Nro. de Orden de Pago
5779
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.010.682
IVA
₲ 9.082.543

Retención DNCP
₲ 356.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.816.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-95337
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.821.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 626.498.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271002
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel